蘇州市松江區財政預算局
2018半年度部門竣工決算
分類目錄
第(di)一(yi)次這部(bu)分南京市市松江區財務局慨況
一、常見職能作用
二、標準部門結算的時候標準分為
第(di)二部分上海市松江區財政局2018年(nian)度部門決算表(biao)
一、創收結余部門預算總表
二、個人收入結算的時候表
三、撥出結算的時候表
四、不需要付款薪水費用部門預算總表
五、正常公共信息概算民政補貼款性支出預算表
六、一樣 公用設施成本預算財務撥付通常撥出竣工決算表
七、應該公用設施費用預算財政部門撥付“三公”金費及機關單位電腦運行金費費用支出 竣工決算表
八、政府部門性母基金財政預算預算財政預算補貼款費用支出 部門預算表
九、房產資產負債具體登記表
第三(san)部(🌱bu)分上海市松(song)江區財政局2018年度部(bu)門決算情況(kuang)說(shuo)明
第五一些名稱理解
一(yi)、局部深圳市松(song)江區(qu)不需要局概述
一、重要職責權限
松江區(qu)(qu)(qu)財(cai)政(zheng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)局(ju)(ju)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)局(ju)(ju)用作區(qu)(qu)(qu)當地政(zheng)府(fu)辦公室(shi)機(ji)關(guan)的一名綜合(he)控制(zhi)社會經濟控制(zhi)相關(guan)部(bu)(bu)門(men)(men),重要擔負加(jia)強作風(feng)建設(she)落(luo)(luo)實(shi)繼續(xu)來執(zhi)行(xing)國度(du)、昆明市和(he)區(qu)(qu)(qu)關(guan)于 財(cai)政(zheng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)局(ju)(ju)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)運行(xing)的的國內(nei)的法(fa)律(lv)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)法(fa)規(gui)(gui)和(he)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)條例;結構(gou)(gou)行(xing)業發展(zhan)(zhan)部(bu)(bu)門(men)(men)編(bian)制(zhi)區(qu)(qu)(qu)財(cai)政(zheng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)局(ju)(ju)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)運行(xing)的中短期(qi)規(gui)(gui)劃方案和(he)本年度(du)財(cai)政(zheng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)🧸(chu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)局(ju)(ju)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)收(shou)入支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)表(biao)費(fei)用項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)預(yu)(yu)算,確定人代會確認的費(fei)用項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)預(yu)(yu)算收(shou)入支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)表(biao)動平衡機(ji);對費(fei)用項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(muꦰ)預(yu)(yu)算內(nei)不同自(zi)查自(zi)糾金(jin)額還有財(cai)政(zheng)行(xing)業發展(zhan)(zhan)部(bu)(bu)門(men)(men)收(shou)費(fei)標(biao)準完成(cheng)控制(zhi)監控功能(neng);申(shen)批(pi)居民區(qu)(qu)(qu)財(cai)政(zheng)行(xing)業發展(zhan)(zhan)部(bu)(bu)門(men)(men)賬戶(hu)卡的設(she)定;結構(gou)(gou)全面(mian)實(shi)施對居民區(qu)(qu)(qu)行(xing)業和(he)部(bu)(bu)門(men)(men)的財(cai)務出(chu)(chu)(chu)納監控功能(neng)和(he)財(cai)務控制(zhi);加(jia)強作風(feng)建設(she)落(luo)(luo)實(shi)繼續(xu)來執(zhi)行(xing)當地政(zheng)府(fu)辦公室(shi)機(ji)關(guan)企業采購關(guan)于 法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui);籌辦區(qu)(qu)(qu)當地政(zheng)府(fu)辦公室(shi)機(ji)關(guan)交辦的各種(zhong)事由(you)等職責范圍。
二、團隊竣工決算公司的組合
從工(gong)程(cheng)預算(suan)基層(ceng)企業單(dan)位組合看,北京(jing)市(shi)松(song)江(jiang)區不(bu)需要局局部性門結算(suan)的(deꦍ)時候(hou)還包括:北京(jing)市(shi)松(song)江(jiang)區不(bu)需要局局本級(ji)結算(suan)的(de)時候(hou)、部下行政部門事業上基層(ceng)企業單(dan)位結算(suan)的(de)時候(hou)。
納入上海市松江區財政(zheng)局(ju)2018年(nian)度(du)部(bu)門決算(suan)編制范圍(we﷽i)的(de)單位包括:
號碼 |
院校名字 |
備注欄 |
1 |
蘇州市松江區財政資金局(本級) |
|
2 |
東莞(guan)市松江區財政(zheng)局部門局財政(zheng)局部門所 |
|
3 |
杭州(zhou)市(shi)松江區財政預(yu)算監督檢查監管中心(xin)的 |
|
4 |
成都市松江區財會財會治(zhi)理保障中 |
|
5 |
沈(shen)陽市(shi)松江區國(guo)庫收付(fu)管理中心 |
|
第二部分上海市松江區財政(zheng)局2018年度部門決算(suan)表(biao)
2018當年度(du)創收花(hua)費(fei)竣工決算(suan)總表
的單位:上萬元
效益 |
收入支出 |
||
項目流程 |
預算數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、財政支出審(shen)批效益 |
5,450.07 |
一(yi)、似(si)的(de)共同產品費用支(zhi)出 |
4,228.56 |
在這(z෴he)其中:人(ren)民政府(fu)性債(zhai)券(quan)費用(yong)預(yu)(yu)算(suan)財政預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)付 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
二、上級(ji)領導經濟補貼收錄 |
|
三(san)、國防教育其他支出(chu) |
|
三、工作收錄 |
|
四、公共信息防護(hu)其他(ta)支出(chu) |
|
四、銷售個人收入 |
|
五(wu)、教育培訓教育支出 |
|
五(wu)、其(qi)他方(fang)上交國家創收 |
|
六、地理學系統費用支(zhi)出(chu) |
|
六、某些個人收入 |
86.80 |
七(qi)、和文化運動與(yu)文化傳播(bo)教(jiao)育(yu)支出 |
|
|
|
八、社會(hui)(hui)發展保(bao)駕護航和(he)就(jiu)業(ye)機會(hui🦩)(hui)費用🐽支出 |
564.32 |
|
|
九、醫療(liao)設備衛生情況與工作計劃發(fa)育結余(yu) |
111.66 |
|
|
十、節(jie)約(yue)能源(yuan)環保(bao)型性(xing)支出(chu) |
|
|
|
11、城鄉經濟(ji)社群結余 |
|
|
|
第十二(er)、畜牧業(ye)水結余 |
|
|
|
13、交(jiao)通線搬家開支 |
|
|
|
十四(si)、資源英文(wen)勘察(cha)企業信息等教育支出 |
|
|
|
十八(ba)、商(shang)業地產服務培訓業等收支 |
|
|
|
16、金融投資撥出 |
|
|
|
二(er)十七、支助另外東南部(bu)收支 |
|
|
|
18、國土資源浮游生(sheng)物氣象臺等費用(yong)支出 |
|
|
|
黨(dang)的十(shi)九、自(zi)建房安全(quan)保障(zhang)撥出 |
633.20 |
|
|
2、糧油食(shi)品應(ying)急物資存量花(hua)費(fei) |
|
|
|
二國慶、別結余 |
|
本年度收益總計 |
5,536.87 |
當年(nian)度(du)其他(ta)支出(chu)預估合計 |
5,537.74 |
用參公(gong)私募基金挽回出入差額 |
|
余額調整 |
|
期初結轉和節余 |
84.80 |
半年度結轉和余額 |
83.93 |
總金額 |
5,621.67 |
總額 |
5,621.67 |
2018本年效益部門(men)預算表(biao)
企業:萬的大寫
樓盤 |
年初薪水累計 |
國庫捐款納入 |
領導(dao)補貼政策收入(ru)來(lai)源 |
參公年收入 |
開工資 |
附屬標準上交薪水 |
某個營收 |
||||
職能幾大類 |
科目表稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
5,536.87 |
5,450.07 |
|
|
|
|
86.80 |
|
201 |
|
|
普通(tong)(tong)通(tong)(tong)用工作支(zhi)出費(fei)用 |
4,227.69 |
4,227.69 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財政部門事務性 |
4,227.69 |
4,227.69 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政事務正常運作 |
2,593.89 |
2,593.89 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
財政資金國庫業務員 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
07 |
問題化建成 |
953.72 |
953.72 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
08 |
財政廳委托協議業務(wu)流(liu)程性支出(chu) |
459.96 |
459.96 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其(qi)余(yu)財政費用支出 業務費用支出 |
214.02 |
214.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(hui)上保(bao)駕護航(hang)和工作費用 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理(li)事業發展機(ji)構離(li)養老 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口服務管理人事部(bu)門行業離辭職 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企(qi🍌)事編視野企(qi)事編差(cha)不多給社保養老金付(fu)款(kuan)收入(ru)支出 |
235.08 |
235.08 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危(wei)險機關(guan)教育事業廠家職業分(fen)析年金(jin)交(jiao)費經費支出 |
299.62 |
299.62 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療(liao)衛生(sheng)防疫與年度(du)計劃生(sheng)小孩付出 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政(zheng)府部(bu)門企(qi)業發(fa)展方醫(yi)治(zhi) |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行(xing)政(zheng)事務企事業單(dan)位(wei)醫(yi)藥 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保駕護航其他(ta)支出(chu) |
633.20 |
546.40 |
|
|
|
|
86.80 |
|
221 |
02 |
|
房產行政體制改革(ge)付出 |
633.20 |
546.40 |
|
|
|
|
86.80 |
|
221 |
02 |
01 |
個人公積金貸款 |
232.26 |
232.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買新房補貼金 |
400.94 |
314.14 |
|
|
|
|
86.80 |
2018第(di)四(si)季度(du)結余(yu)竣工(gong)決算表
廠家:來萬
樓盤 |
本年度經費支(zhi)出自動求和 |
基本的結余 |
新項目付出 |
上交國家領導費用 |
生產經費支出 |
對付屬公司的補助(zhu)金費用支出 |
||||
技能分類管理 |
專業科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
5,537.74 |
3,903.94 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
|
|
正常通用(yong)服務(wu)質量花費 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財務事務性 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政機關運營 |
2,594.76 |
2,594.76 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
財(cai)政(zheng)資金國庫業務部門 |
6.10 |
|
6.10 |
|
|
|
|
201 |
06 |
07 |
數據數字化基礎建設 |
953.72 |
|
953.72 |
|
|
|
|
201 |
06 |
08 |
財政性代為銷(xiao)售業(ye)務(wu)花費 |
459.96 |
|
459.96 |
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
別財政付出事物付出 |
214.02 |
|
214.02 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化質(zhi)量保障和就業的收入(ru)支(zhi)出 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政(zheng)事務自己事業(ye)企業(ye)離(li)退(tui)休年齡 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口安全(quan)管理行政處企業(ye)離(li)離(li)休(xiu) |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政院校參公(gong)(gong)院校關鍵社(she)區養(yang)老(l💎ao)險(xian)公(gong)(gong)司付🐭費(fei)開支 |
235.08 |
235.08 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關(guan)人事企業(ye)職位年金付費教(jiao)育(yu)支(zhi)出 |
299.62 |
299.62 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔干(gan)凈衛生與計劃表孕育(yu)收支 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行(xing)政機關行(xing)政單位(wei)名稱單位(wei)名稱醫治 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政性部門醫療服務 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保證收支 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房制度改革開支 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
232.26 |
232.26 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
首套房國家補貼 |
400.94 |
400.94 |
|
|
|
|
2018年終財(cai)政(zheng)局補(bu)貼款(kuan)納入收入支出預算總表
企業:萬塊人民幣
薪資 |
開支 |
||||
該項目 |
竣工決算數 |
工程項目 |
合計數 |
一般來(lai)說共公項(xiang)目預算(suan)財政(zheng)資(zi)金撥(bo)付 |
現(xian)政府性債卷預決算國(guo)庫補貼款 |
一、普遍公(gong)共服(fu)務(wu)預算表財務(wu)付款(kuan) |
5,450.07 |
一(yi)、基本保(bao)障性保(bao)障收支(zhi) |
4,228.56 |
4,228.56 |
|
二、中央(yang)政府性投資(zi)基(ji)金概(gai)算民政補貼(tie)款 |
|
二、外交政(zheng)策收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教(jiao)育收(shou)入支出 |
|
|
|
|
|
四、公(gong)共服務應急(ji)收入(ru)支出 |
|
|
|
|
|
五、教學其他支出 |
|
|
|
|
|
六、生物學技(ji)術工藝收(shou)支 |
|
|
|
|
|
七、文化水平體育(yu)教育(yu)與文化花費 |
|
|
|
|
|
八(ba)、中國社(she)會保(bao)護和自主創業開支 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
九(jiu)、醫院安全與工作方(fang)案懷孕其(qi)他支出 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
十、節能(neng)的(de)環(huan)保的(de)環(huan)保總支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉居民社(she)區(qu)服務站收支(zhi) |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、交通出行運輸車開(kai)支 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘察新(xin)信息等費用支出(chu) |
|
|
|
|
|
二十、業(ye)務(wu)業(ye)務(wu)業(ye)等教育(yu)支出 |
|
|
|
|
|
第十(shi)五、互(hu)聯網金融開支 |
|
|
|
|
|
十二、協(xie)助某些地性(xing)支出(chu) |
|
|
|
|
|
十七、國土資源(yuan)(yuan)海洋資源(yuan)(yuan)天氣(qi)等支出費用 |
|
|
|
|
|
19、住宅(zhai)房確保付出 |
546.40 |
546.40 |
|
|
|
二十五、油糧商(shang)品貯備教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、相關費用 |
|
|
|
本年度納入總金額 |
5,450.07 |
本年度經(jing)費支出總金(jin)額 |
5,450.94 |
5,450.94 |
|
本年財政(zheng)預算撥付(fu)結(jie)轉(zhuan)和余額 |
|
年尾財政部門審批結轉(zhuan)和節(jie)余 |
83.93 |
83.93 |
|
普通共(gong)公(gong)預決算國(guo)庫捐款 |
84.80 |
|
|
|
|
人民政(zheng)府性資金(jin)工程(cheng)預算財政(zheng)局付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
5,534.87 |
總金額 |
5,534.87 |
5,534.87 |
|
2018每年基本(ben)公(gong)共信♈息費用預算不需要補貼款總支(zhi)出結算的時(shi)候表
組織:70萬
新項目 |
💮正常公眾(zhong)🌟竣工(gong)決算(suan)財政廳補(bu)貼款費用竣工(gong)決算(suan)數 |
|||||
工作分類別 會計分類項目編碼 |
學科各稱 |
總計 |
最基本付出 |
工程項目結余 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
基本上公共(gong)性服(fu)務性經費支出 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
201 |
06 |
|
不需要事物 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
201 |
06 |
01 |
行政訴訟程序運行 |
2,594.76 |
2,594.76 |
|
201 |
06 |
05 |
民政國庫業務量 |
6.10 |
|
6.10 |
201 |
06 |
07 |
消息化項目建設 |
953.72 |
|
953.72 |
201 |
06 |
08 |
財務授權委托金(jin)融業務收支 |
459.96 |
|
459.96 |
201 |
06 |
99 |
其他的財政部門業(ye)務付(fu)出 |
214.02 |
|
214.02 |
208 |
|
|
生活基本保障和就(jiu)業的(de)開支 |
564.32 |
564.32 |
|
208 |
05 |
|
財政企業發(fa)展(zhan)方離養老 |
564.32 |
564.32 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口安(an)全管(guan)理行政管(guan)理基層單位離退居二(er)線 |
29.62 |
29.62 |
|
208 |
05 |
05 |
院校視野院校基礎養老生活保險(xian)公司繳納撥出 |
235.08 |
235.08 |
|
208 |
05 |
06 |
機(ji)🎀關行業(ye)(ye)(💞ye)事業(ye)(ye)(ye)心行業(ye)(ye)(ye)職業(ye)(ye)(ye)化年(nian)金(jin)交(jiao)費(fei)費(fei)用支(zhi)出 |
299.62 |
299.62 |
|
210 |
|
|
診療環保(bao)與工作方案生(sheng)孩子經費(fei)支出(chu) |
111.66 |
111.66 |
|
210 |
11 |
|
行政機關公務員(yuan)名稱單位名稱診(zhen)療(liao) |
111.66 |
111.66 |
|
210 |
11 |
01 |
財政的單位社區醫療 |
111.66 |
111.66 |
|
221 |
|
|
租賃房確保收支 |
546.40 |
546.40 |
|
221 |
02 |
|
公(gong)房行政體制改革費用 |
546.40 |
546.40 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
232.26 |
232.26 |
|
221 |
02 |
03 |
買房政府補貼 |
314.14 |
314.14 |
|
累計數 |
5,450.94 |
3,817.14 |
1,633.80 |
2018月度(du)關(guan)鍵(jian)上公共服務(wu)🅷概(gai)預(yu)算財政廳補貼款關(guan)鍵(jian)付出結算的時候表
標準:萬美元
樓盤 |
普遍公眾概算財政預算審批(pi) 關鍵其他支出結算的時候數 |
||||
經濟能力等級分類 科目必編號規則 |
課目公司名稱 |
自動求和 |
人專項資金 |
公用設施經費支出 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資好處撥出 |
3,361.53 |
3,361.53 |
|
301 |
01 |
主要員工工資 |
459.20 |
459.20 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
1114.16 |
1114.16 |
|
301 |
03 |
總獎 |
410.89 |
410.89 |
|
301 |
04 |
別社交的(de)保障(zhang)手機繳(jiao)費 |
28.63 |
28.63 |
|
301 |
06 |
伙食費補助費費 |
99.00 |
99.00 |
|
301 |
07 |
業績考核年薪 |
183.15 |
183.15 |
|
301 |
08 |
機構行(xing)業企事業編制(z🌠hi)基本的頤養🙈天(tian)年保險費(fei)用(yong)付費(fei) |
235.08 |
235.08 |
|
301 |
09 |
職(zhi)業(ye)技能年金(jin)繳納費用 |
299.63 |
299.63 |
|
301 |
10 |
營業員(yuan)基礎醫(yi)藥安(an)全付款 |
111.66 |
111.66 |
|
301 |
13 |
公房住房基金 |
232.25 |
232.25 |
|
301 |
99 |
其他(ta)(ta)的工資收入(ru)特權其他(ta)(ta)支出 |
187.88 |
187.88 |
|
302 |
|
商(shang)品種類和精(jing)準服(fu)務結(jie)余(yu) |
384.97 |
|
384.97 |
302 |
01 |
辦公室費 |
48.58 |
|
48.58 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手扣費費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
3.04 |
|
3.04 |
302 |
06 |
煤氣費 |
77.79 |
|
77.79 |
302 |
07 |
郵電局費 |
10.51 |
|
10.51 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
ꦦ物業管(guan)(guan)理系(xi)(x🐼i)統管(guan)(guan)理系(xi)(xi)統費 |
111.56 |
|
111.56 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
3.41 |
|
3.41 |
302 |
12 |
因(yin)公回國(境)加盟(meng)費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
14 |
租憑費 |
1.35 |
|
1.35 |
302 |
15 |
工作會費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
16 |
培訓學習費 |
16.19 |
|
16.19 |
302 |
17 |
因公接待室費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
18 |
專門的服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
3.92 |
|
3.92 |
302 |
27 |
委托人金融業務費 |
5.15 |
|
5.15 |
302 |
28 |
總工會預備費 |
30.46 |
|
30.46 |
302 |
29 |
特權費 |
38.44 |
|
38.44 |
302 |
31 |
公務接(jie)待車輛使用(yong)行(xing)駛檢(jian)修費 |
|
|
|
302 |
39 |
另(ling)一個交通運輸(shu)加盟費 |
1.86 |
|
1.86 |
302 |
40 |
稅金及增加保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
許多(duo)淘寶商品和服務(wu)保(bao)障教育(yu)支(zhi)出 |
28.17 |
|
28.17 |
303 |
|
對(dui)一個人和家中的(de)補助金 |
9.53 |
9.53 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.40 |
9.40 |
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的(de)對各(ge)人和(he)家中(zhong)的(de)補帖收入支(zhi)出 |
0.13 |
0.13 |
|
310 |
|
資本投資性收入支出 |
61.11 |
|
61.11 |
310 |
02 |
辦公場所設備添置 |
61.11 |
|
61.11 |
310 |
03 |
常用主設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
企業(ye)信息在線及PC軟件折舊(jiu)費更(geng)行 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
的交行輔助工具新購 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資本性收入支出 |
|
|
|
總金額 |
3,817.14 |
3,371.06 |
446.08 |
2018半(ban)年度基(ji)本上公用設施竣工決(jue)算財政(🔥zheng)預算撥付“三公💖”事業費收支(zhi)(zhi)及部(bu)門進行(xing)事業費收支(zhi)(zhi)收支(zhi)(zhi)竣工決(jue)算表(biao)
公司:萬元左右
正常共同(tong)概(gཧai)算(suan)財政(zheng)支出(chu)付款“三公”事業(ye)費 |
企事業單位啟動 接待費部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
公務接待公務車購入及正常運作費 |
公務招待招待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行 添置費 |
國家公務出行 操作費 |
||||||||||
工程預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
446.08 |
1.90 |
0.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.90 |
0.34 |
2018每年部門(men)性債卷成本(ben)🐽預算不(bu)需🀅要審批花費竣(jun)工(gong)決算表
廠家:來萬
工作 |
部門性股票基(ji)金預(yu)算表財政資金撥付花費部門預(yu)算數 |
|||||
用途類型 課程識別碼 |
課程各稱 |
預估合計 |
常見付出 |
建設項目收入支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上(shang)海市松江區財政(zheng)局2018年度(du)無政(ܫzheng)府性基金預算財政(zheng)撥款支出,故(gu)本(ben)表(biao)無數據。
2018全年度房產(chan)負債率情況報告表 |
||||
合同額部門:70萬 |
||||
|
人數 |
意義 |
||
本年數 |
年尾數 |
年終數 |
年尾數 |
|
一、財產自動求和 |
—— |
—— |
1625.58 |
1419.26 |
(一)進出(chu)金融資產(chan) |
—— |
—— |
161.75 |
239.95 |
(二)加固資(zi)產投(tou)資(zi) |
—— |
—— |
1463.83 |
1179.31 |
其中:1.房屋(wu)(平方米(mi)) |
3300 |
0 |
354.91 |
0 |
2.通(tong)用設備(臺/套(tao)/輛) |
|
|
||
(1)車輛 |
|
|
||
應該國家(ji𒈔a)公(gong)務(wu)公(gong)務(wu)車 |
|
|
||
&🔥nbsp; 監察值勤(qin)小二租車(che) |
|
|
||
 💞; 獨特的非常專業技木出行用車 |
|
|
||
&nb💟sp;&nbs🍰p; 同一使用車 |
|
|
||
(2)單價(jia)50萬元(yuan)以(yi)上通用(yong)設(she)備(不含車輛) |
4 |
4 |
292.04 |
292.04 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
||
單(dan)價100萬(wan)元(yuan)以(yi)上專用設備 |
|
|
||
&nb꧋sp; 4.另(ling)外(wai)✅的不變房產(chan) |
—— |
—— |
816.88 |
887.27 |
減:連(lian)續折(zhe)舊費用及減值準(zꦛhun)備好 |
—— |
—— |
||
(三(san))長年成本 |
—— |
—— |
||
(四)新建建筑工程 |
—— |
—— |
||
(五(wu))隱形的財(cai)力(li) |
—— |
—— |
||
&nb🀅sp; &nb🎃sp; 減:合計攤(tan)銷 |
—— |
—— |
||
(六)其他的股(gu)本 |
—— |
—— |
||
二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
67.95 |
156.02 |
三、凈固定資產累計 |
—— |
—— |
1557.63 |
1263.24 |
第(di)三(san)部分上海市(shi)松江區財(cai)政局(j✤u)2018年度🐎部門(men)決算情況說明(ming)
一、針對昆明市松江區財政支出局2018年收入來源收支綜合性的情況說
傷害市松江區財政支出局2018年(nian)度收(shou)入(ru)總(zong)計(ji)為(wei)5,621.67萬元(yuan)、支出總(zong)計(ji)為(wei)5,621.67萬元(yuan)。與2017年(nian)度相比,收(shou)入(ru)、支出總(zong)計(ji)各增(zeng)加(jia)415.76萬元(yuan)。主要原因:新(xin)遷辦公(gong)樓用(yong)電(dian)量增(zeng)加(jia)產生的電(dian)費、機關(guan)事業單位(wei)職業年(nian)⛎金繳(jiao)費的補(bu)繳(jiao)、🐲信息化建設的一次(ci)性項目的資金投(tou)入(ru)和(he)一次(ci)性住(zhu)房解困工(gong)作貨幣補(bu)貼。
二、至于沈陽市松江區財政局局2018第四季度使收入結算的時候問題證明
南京市松江區財務局2018年度收(shou)入合計5,5🃏36.87萬元,其中:財政(zheng)撥款收(shou)入5,450.07萬元,占(zhan)(zhan)98.43%;其他收(shou)入86.80萬元,占(zhan)(zhan)1.57%。
三、并于傷害市松江區財政廳局2018半年度其他支出竣工決算環境說明書怎么寫
深圳市松江區不需要局2018年度(du)支(zhi)出合計5,537.74萬(wan)(wan)元,其(qi)中:基本支(zhi)出3,903.94萬(wan)(wan)元,占70.50%;項目支(zhi)෴出1,633.80萬(wan)(wan)元,占29.50%。
四、對于濟南市松江區財政性局2018全年度財政性捐款收入來源性支出總體性原因原因分析
滬市松江區財政部門局2018年(nian)度財(cai)政撥款(kuan)收支總決算5,534.87萬元。與2017年(nian)度相(xiang)比(bi),財(cai)政撥款(kuan)收、支總計各(ge)增加333.02萬元,增長6.40%ಌ。主(zhu)要原(yuan)因(yin):新遷辦(ban)公樓用電(dian)量增加產生的電(dian)費、機(ji)關事(shi)業單位職業年(nian)金繳費的補(bu)繳和(he)信息化(hua)建設(she)的一次性項目的資金投(tou)入(ru)。
五、有關于成都市松江區財政廳局2018財政資金年度一般來說公用設施估算財政資金補貼款開支結算的時候現狀申請報告
(一)應該公共服務項目預算民政補貼款收支竣工決算總體性事情。
廣州市松江區財政資金局2018年(nian)(nian)度一般公共預算財政撥款(kuan)支(zhi)出5,450.94萬(wan)元(yuan)(yuan),占本(b🗹en)年(nian)(nian)支(zhi)出合計(ji)的(de)98.43%。與2017年(nian)(nian)度相比,一般公共預算財政撥款(kuan)支(zhi)出增(zeng)(zeng)加435.62萬(wan)元(yuan)(yuan),增(zeng)(zeng)長8.69%。主要🅷(yao)原因:新遷辦公樓用電量增(zeng)(zeng)加產生的(de)電費(fei)、機關事(shi)業單位職業年(nian)(nian)金繳費(fei)的(de)補繳和信(xin)息化建設的(de)一次性項目(mu)的(de)資金投入(ru)。
(二)普通通用國庫預算國庫審批費用支出 部門預算型式時候。
滬市松江區財政局局2018年度(du)一般(ban)公(gong)共預算財(cai)政撥款支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)5,450.94萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),主要(yao)用于(yu)以下方面:一般(ban)公(gong)共服(fu)務支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(類)4,228.56萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),占77.57%;社會保(bao)障(zhang)和就業支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(類)564.32萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),占10.35%;醫療衛生(sheng)和計劃生(sheng)育支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(類)111.66萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),占2.05%;住房保(bao)障(zhang)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(類)546.40萬(♈wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),占10.03%。
(三)一樣 公用預竣工決算財政局撥付花費竣工決算按照問題。
東莞市松江區財政預算局2018年(nian)度(du)一般(ban)公共預算(suan)財政(zheng)撥款支出年(nian)初預算(suan)為5,262.63萬(wan)元,支出決💖(jue)算(suan)為5,450.94萬(wan)元,完(wan)成年(nian)初預算(🌄suan)的103.58%。其中(zhong):
1、一(yi)般公共服務支出(chu)(類)財政事務(款)行政運(yun)行(項)2,594.76萬(wan)元(yuan)。主(zhu)要用于:在(zai)職(zhi)職(zhi)工的基本工資、津貼補(bu)貼、獎金、伙食補(bu)助費(fei)、績效工資、其(qi)他(ta)社會保障(zhang)繳費(fei)以及(ji)水電費(fei)、物業管理費(fei)和福(fu)利(li)費(fei)等。年初預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)為2,845.31萬(wan)元(yuan),支出(chu)決(jue)(jue)算(suan)(suan)為2,594.76萬(wan)元(yuan),完成年初預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)的91.19%。決(jue)(jue)算(suan)(suan)數小于預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數的主(zhu)要原因:預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)調整(zheng)(zheng💙)因素(su),購房補(bu)貼功能類科(ke)目調整(zheng)(zheng)。
2、一般(ban)公(gong)共服務支(zhi)出(類)財(cai)(cai)政事務(款(kuan))財(cai)(cai)政國庫業務(項)6.10萬元。主要用于(yu):非稅電信光纜月租(zu)費。年初預算(suan)(suan)為4.68萬元,支(zhi)出決算(suan)(suan)為6.10萬元,完成年初預算(ꩲsuan)(suan)的(de)130.34%。決算(suan)(suan)數(shu)大于(yu)預算(suan)(suan)數(shu)的(de)主要原(yuan)因:項目(mu)據實(shi)結算(suan)(suan)。
3、一般公共(gong)服(fu)務(wu)(wu)支出(chu)(類)財(cai)政事(shi)務(wu)(wu)(款)信息(xi)(xi)化建設(項)953.72萬元。主(zhu)要用于:金財(cai)工程管(guan)理(li)系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)運維(wei)、金財(cai)工程政務(wu)(wu)管(guan)理(li)及(ji)網絡安全信息(xi)(xi)系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)運維(wei)、國(guo)有資產管(guan)理(li)系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)運維(wei)、預(yu)算(suan)執行動態監(jian)控管(guan)理(li)系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)開(kai)發費(fei)、信息(xi)(xi)系(xi)(xi)(xi)(xi)(x♓i)統(tong)安全等(deng)級(ji)保護、信息(xi)(xi)化項目監(jian)理(li)服(fu)務(wu)(wu)、財(cai)政性投資資金管(guan)理(li)信息(xi)(xi)系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)、金財(cai)工程項目庫與預(yu)算(suan)績效自評價(jia)信息(xi)(xi)系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)、松(song)江(jiang)區(qu)(qu)國(guo)庫集中支付電子化管(guan)理(li)平(ping)臺改造和松(song)江(jiang)區(qu)(qu)政府(fu)會計制度核算(suan)系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)等(deng)。年(nian)初預(yu)算(suan)為891.21萬元,支出(chu)決算(suan)為953.72萬元,完成年(nian)初預(yu)算(suan)的107.01%。決算(suan)數大于預(yu)算(suan)數的主(zhu)要原(yuan)因:預(yu)算(suan)調整因素。
4、一般公(gong)共服務(wu)支出(chu)(chu)(類)財(cai)政(zheng)事(shi)務(wu)(款)財(cai)政(zheng)委托業(ye)務(wu)支出(chu)(chu)(項)459.96萬(wan)元(yuan)(yuan)。主要用于:財(cai)政(zheng)預(ꦐyu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)項目績效評價、資產清(qing)查核(he)實服務(wu)費等(deng)。年初(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)為(wei)580.60萬(wan)元(yuan)(yuan),支出(chu)(chu)決算(suan)(suan)(suan)(suan)為(wei)459.96萬(wan)元(yuan)(yuan),完成年初(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)的79.22%。決算(suan)(suan)(suan)(suan)數小于預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)數的主要原因(yin):預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)執行項目調(diao)減因(yin)素。
5、一般(ban)公共(gong)服務支出(chu)(類)財政事務(款)其(qi)他(ta)財政事務支出(chu)(項)214.02萬(wan)元(yuan)。主要(yao)用于:🅰VPDN租賃費、財政法(fa)制建設課(ke)題調研(yan)、小(xiao)微(wei)企業會計服務和(he)會計監督ꦐ與(yu)檢查。年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)為255萬(wan)元(yuan),支出(chu)決(jue)算(suan)(suan)為214.02萬(wan)元(yuan),完成年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)的(de)83.93%。決(jue)算(suan)(suan)數小(xiao)于預(yu)算(suan)(suan)數的(de)主要(yao)原因:預(yu)算(suan)(suan)執(zhi)行項目(mu)調減因素。
6、社會保(bao)障和就業(ye)支(zhi)出(chu)(類)行政(zh൩eng)事業(ye)單位(wei)離(li)退(tui)休(款(kuan))歸口管理行政(zheng)單位(wei)離(li)退(tui)休(項)29.62萬元。主(zhu)(zhu)要(yไao)用于:離(li)退(tui)休人員(yuan)的(de)福利費。年(nian)初預(yu)算(suan)為(wei)47.27萬元,支(zhi)出(chu)決算(suan)為(wei)29.62萬元,完成年(nian)初預(yu)算(suan)的(de)62.66%。決算(suan)數(shu)小于預(yu)算(suan)數(shu)的(de)主(zhu)(zhu)要(yao)原因(yin):預(yu)算(suan)執行因(yin)素。
7、社會保(bao)(bao)障和就業支出(類)行(xing)政事業單(dan)位(wei)離退休(款)機關事業單(dan)位(wei)基本(ben)養老保(bao)(bao)險(xian)繳(jiao)費支出(項)235.08萬(wan)元(yuan)(yuan)。主(zhu)要(yao)用于:在職(zhi)職(zhi)工(gong)的(de)(de)基本(ben)養老保(bao)(bao)險(xian)繳(jiao)費。年初預(yu)(yu)算(suan)為240.52萬(wan)元(yuan)(yuan),支出決(jue)算(suan)為235.08萬(wan)元(yuan)(yuan),完成年初預(yu)(yu)算(suan)的(de)(de)97.74%。決(jue)算(🐻suan)數小于預(yu)(yu)算(suan)數的(de)(de)主(zhu)要(yao)原因:預(yu)(yu)算(suan)執行(ꦫxing)因素。
8、社會保障和(he)就業(ye)支出(chu)(chu)(類)行(xing)政事業(ye)單位離退(tui)休(款)機(ji)關(guan)事業(ye)單位職(zhi)業(ye)年(nian)金(jin)繳(jiao)(jiao)(jiao)費支出(chu)(chu)(項)299.62萬(wan)元(yuan)。主(zhu)(zhu)要用于:在(zai)職(zhi)職(zhi)工(gong)的職(zhi)業(ye)年(nian)金(jin)繳(jiao)(jiao)(jiao)費。年(nian)初預(yu)算(suan)為20.31萬(wan)元(yuan),支出(chu)(chu)決算(suan)為299.62萬(wan)元(yuan),完成(cheng)年(nian)初預(yu)算(suan)的1475.23%。決算(suan)💫數(shu)大(da)于預(yu)算(suan)數(shu)的主(zhu)(zhu)要原因:政策性因素,補繳(jiao)(jiao)(jiao)以前年(nian)度職(zhi)業(ye)年(nian)金(jin)。
9、醫(yi)(yi)療衛生與計劃生育(yu)支出(chu)(chu)(類)行政事業(ye)單位(wei)醫(yi)(yi)療(款)行政單位(wei)醫(yi)(yi)療(項)111.66萬元。主(zhu)要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本(ben)醫(yi)(yi)療保險費(fei)的(de)支出(chu)(chu)。年初預算(suan)(suan)為114.25萬元,支出(c🃏hu)(chu)決算(suan)(suan)為111.66萬元,完成(cheng)年初預算(suan)(suan)的(de)97.73%。決算(suan)(suan)數小(xiao)于預算(suan)(suan)數的(de)主(zhu)要原因:預算(suan)(suan)♌執(zhi)行因素。
10、住房保障支(zhi)(zhi)(zhi)出(類)住房改革支(zhi)(zhi)(zhi)出(款)住房公(gong)積金(項)232.26萬元。主要(yao)用于:按(an)照國家政策規定為(wei)(wei)在職人員(yuan)繳納住房公(gong)積金的支(zhi)(zhi)(zhi)出。年(nian)初預算(suan)(suan)為(wei)(wei)263.48萬元,支(zhi)(zhi)(zhi)出決算(suan)(suan)為(wei)(wei)232.26萬元,完成🙈年(nian)初預算(🉐suan)(suan)的88.15%。決算(suan)(suan)數小于預算(suan)(suan)數的主要(yao)原因:按(an)實結算(suan)(suan)。
11、住(zhu)(zhu)(zhu)房(fang)(fang)保障支(zhi)出(chu)(chu)(類)住(zhu)(zhu)(zhu)房(fang)(fang)改革(ge)支(zhi)出(chu)(chu)(款)購房(fang)ꦰ(fang)補(bu)貼(tie)(項)314.14萬元(yuan)。主要(yao)(yao)用于:在職職工房(fang)(fang)改補(bu)貼(tie)。年初預算(suan)為(wei)0萬元(yuan),支(zhi)出(chu)(chu)決算(suan)為(wei)314.14萬元(yuan)。決算(suan)數大于預算(suan)數的主要(yao)(yao)原因:科目(mu)調整(zheng)因素,一般公共服務支(zhi)出(chu)(chu)(類)財政(zheng)事(shi)務(款)行(xing)政(zheng)運行(xing)(項)調整(zheꦅng)為(wei)住(zhu)(zhu)(zhu)房(fang)(fang)保障支(zhi)出(chu)(chu)(類)住(zhu)(zhu)(zhu)房(fang)(fang)改革(ge)支(zhi)出(chu)(chu)(款)購房(fang)(fang)補(bu)貼(tie)(項)。
六、更多沈陽市松江區財政資金局2018全年度大體上通用概預算財政廳撥付大體教育支出結算的時候狀態代表
滬市松江區不需要局2018年度(du)一般公(gong)共預算財政撥款基(ji)本(ben)支(zhi)出(chu)3,817.14萬元,包(bao)括人員經費3,371.06萬元,公(gong)用經費446.08萬元。基(ji)本(b🗹en)支(zhi)出(chu)中:
1、工資(zi)福利支出3,361.53萬元,主要用于:基(ji)本工資(zi)、津貼(tie)(t🌼ie)補貼(tie)(tie)、獎金(jin)、其(qi)他社會(hui)保(bao)障繳費(fei)、伙食補助費(fei)、績效工資(zi)、機(ji)關事業單位基(ji)本養老保(bao)險繳費(fei)、職(zhi)業年(nian)金(jin)繳費(fei)、職(zhi)工基(ji)本醫(yi)療保(bao)險繳費(fei)、住房公(gong)積金(jin)和(he)𓃲其(qi)他工資(zi)福利支出。
2、商品和(he)服務(wu)(wu)支(zhi)出384.97萬元,主要用于:辦公費(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)、水費(fei)(fei)、電費(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)、物業(ye)管(guan)理費(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)、維修(xiu)費(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)、公務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)、勞務(wu)(🍌wu)費(fei)(fei)、委(wei)托業(ye)務(wu)(wu)費(fei)(fei)、工(gong)會經(jing)費(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)、其(qi)他交通(tong)費(fei)(fei)以及(ji)其(qi)他商品和(he)服務(wu)(wu)支(zhi)出。
3、對(dui)(dui)個人和家(jia)庭(ting)的(de)補助(zhu)9.53萬(wan)元(yuan),主要用于:離休(xiu)費𒈔以及其(qi)他對(dui)(dui)個人和家(jia)庭(ting)的(dꦰe)補助(zhu)支出。
4、資本性支出(chu)61.11萬(wan)元,主要用于:辦公(gong)設備(bei)購置。
七(qi)、關(guan)于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說🀅明
(一)“三公”勞務費財政局審批收入支出結算的時候綜合癥狀證明。
滬市松江區財政局局2018年度(du)(du)“三(san)公(gong)”經費財政撥款支(zhi)(zhi)出年初預算為(wei)1.90萬元(yuan),支(zhi)(zhi)出決(jue)(jue)算為(wei)0.34萬元(yuan),完(wan)成預算的17.89%,其中:公(gong)務接待費支(zhi)(zhi)出決(jue)(jue)算為(wei)0.34萬元(yuan),完(wan)成預算的17.89%。2018年度(du)(du)“三(san)公(gong)”經費支(zhi)(zhi)出決(jue)(jue)算數(shu)小于預算數(shu)的主要原ܫ因:認(ren)真貫徹(che)落實中央(yang)“八項(xiang)規定”精(jing)神和厲行(xing)節約要求(qiu),進一(yi)步從嚴控制“三(san)公(gong)”經費開支(zhi)(zhi)。
2018年ꦏ度(du)(du)“三公”經費財政撥款支出決(jue)算數(shu)比2017年度(du)(du)減(jian)少0.51萬(wan)(wan)元(yuan),其(qi)中:公務接(jie)待(dai)費支出決(jue)算減(jian)少0.51萬(wan)(wan)元(yuan)。公務接(jie)待(dai)費支出減(jian)少的主要原(yuan)因是減(jian)少了(le)接(jie)待(dai)批次所(suo)產生(sheng)的餐(can)費。
(二)“三公”金費財政局補貼款費用竣工決算具有實際情況說明書。
2018年度(du)“三公”經費財政撥(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)決(jue)算中,公ꦆ務接待費支(zhi)出(chu)決(jue)算0.34萬(wan)元,占100%。具(ju)體🎐情況如下:
公務接待費支(zhi)出0.34萬元,其中:
國內公務接(jie)待支出0.34萬元,主(zhu)要用(yong)于2批次(ci)、21人(ren)(ren)的接(jie)待用(yong)餐:嘉興市秀洲區(qu)(qu)人(ren)(ren🌠)民(min)政府辦公室15人(ren)(ren)來(lai)松(song)江(jiang)區(qu)(qu)考察田園綜合體建設,崇明(ming)區(qu)(qu)財政局6人(ren)(ren)來(lai)松(song)江(jiang)區(qu)(qu)學習借鑒行(xing)政事(shi)業性國有資(zi)產管理等方面的經驗。
八、關與濟南市松江區不需要局2018年中政府部性私募基金費用預算財政部門付款花費竣工決算現象代表
西安市松江區(qu)財政(zheng)廳局2018年(nian)♒末無(wu)市政(zheng)府(fu)性新基金(jin)預(yu)算(suan)表不需要(yao)撥付(fu)總支出。
九、國企資本管理合作經營民政預算民政補貼款狀態介紹
東莞市(shi)松(song)江༒區財政局局2018第四(si)季度無國有化資本꧋投(tou)資管理(li)項(xiang)目(mu)預(yu)算國庫付款性(xing)支出。
十、任何重要的相關事宜的狀況介紹
(一)政府機關運轉預備費費用具體情況。
上海市松江區財政(zheng)局2018年(nian)度機關運行經費(fei)支出446.08萬元,比2017年(nian)度增(zeng)加64.51萬元,增(zeng)長16.91%。🌃主要(yao)原因是新(xin)遷辦🎶公樓用電量增(zeng)加產生的電費(fei)。
(二)政府性購置結余具體情況。
上海市松江(jiang)區財政局2018年度政府采購(gou)金額為(wei)1373.58萬元,其中:貨物采購(gou)金額32.99萬元、服務采購(gou)金額1340.59萬🦋元。
2018年度(du)本(ben)部(bu)門面向中(zhong)小(xiao)企ꦬ業預留的政府采購項目中(zhong),由中(zhong)小(xiao)企業供應商(shang)中(zhong)標(biao)或💙成交(jiao)的,采購金(jin)額1373.58萬元。
(三)機動車輛、房層特殊化占據情形
1.車子
蘇(su)州🍰市(shi)松(song)江區財政部門局(ju)無(wu)因公(gong)私(si)(si)車(che)(che),因公(gong)私(si)(si)車(che)(che)存有量(liang)為(wei)零(ling)。
2.樓房
截止目前2018年(nian)12月31日,廣州市松江區財政資金局實(shi)用(yong)的(de)房(fang)(fang)產中由區企事業單(dan)位(wei)事務處理控制局中央集(ji)權調༒配出(chu)的(de)別的(de)政府部門(men)房(fang)(fang)權的(de)房(fang)(fang)產為6174.78平小米。
(四)預決算績效評價菅理的情況。
上海市松江區財政局(ju)2018年度預算績效管理工作(zuo)開展情況如下:完美制訂成本決算績效考核維護管理辦法,堅持基本準則實行好產品“先評審員、后退庫”的基本準則,提高自己好產品成本決算事業編制高質量。2018年度松(song)江區(qu)財政(zheng)局無績(ji)效評價(jia)項目。
第六方面形容詞詮釋
一、不需要(yao)付款(kuan)(kuan)收(shou)(shou)錄:指公(gong)司上年末從本(ben)級🅺(ji)不需要(yao)行(xing)政部門認定的不需要(yao)付款(kuan)(kuan),收(shou)(shou)錄基本(ben)公(gong)開預𓄧決算不需要(yao)付款(kuan)(kuan)和政府機關性投資基金預決算不需要(yao)付款(kuan)(kuan)。
二(er)、企事(shi)業性納入(ru):指企事(shi)業性院(yuan)♔校做(zuo)好專(zhuan)業課程業務量工(gong)作及🦂輔助工(gong)作擁(yong)有的納入(ru)。
三𓃲、營運(yun)盈(ying)利:指教育(yu)事業(ye)組織(zhi)在(zai)專業(ye)性銷售活(huo)躍還(huan)有其輔(fu)助(zhu)的活(huo)躍認知能力(li)積(ji)極開展非(fei)獨力(li)選(xuan)擇營運(yun)活(huo)躍爭取(qu)的盈(ying)利。
四、其他的納(na)入:♋指(zhi)計量(liang)單位拿(na)到的除“財政部(bu)門審批納(na)入”、“ಌ事業心納(na)入”、“生產納(na)入”等(deng)任何(he)的納(na)入。
五(wu)、本年度結轉和余額:意指去(qu)年度已經完整、結轉到本年度按有(you)觀中(zhong)規定馬(ma)上食用(yong)的成🍎(cheng)本。
六、年底結轉和盈(ying)余:指上(shang)年或(huo)此前年項目預算(suan)科學安排、因(yin)主(zhu)客觀標準發生的不同(tong)始終無法 按原打算(suan)制定(ding),需時(𝄹shi)間(jian)延遲到未來的日子(zi)里(li)年按業內規定(ding)標準馬上(shang)用到的財(cai)政資金。
七(qi)、幾乎收(shꦫou)支:指行(xing)業為有效保(bao)障了(le)公(gong)司一(yi)般行(xing)駛、搞定日常性(xing)工(gong)做工(gong)作安排而引發(fa)的(de)那項收(shou)支。
八、的🌃(de)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)性經費(fei)經費(fei)支出:指行(xing)業為達到目(mu)(mu)標值的(de)行(xing)政(zheng)事務做工作人物或事業性發展目(mu)(mu)標值,在一般(ban)性經費(fei)經費(fei)支出后(hou)會發生(sheng)的(de)哪項(xiang)(xiang)性經費(fei)經費(fei)支出。
九、營運(yun)結(jie)余:指(zhi)事業心組(zu)織在靠譜(pu)話(hua)(hua)動(dong)及(ji)幫助(zhu)話(hua)(hua)動(dong)以(yi)外深入開展非孤立核算(suan)成本營運(yun)話(hua)(hua)動(dong)遭(zao)受的✃結(jie)余。
十、“三公(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei):指單位(wei)使用(yong)本級財(cai)政撥款安排的因(yin)(yin)公(gong)(gong)出國(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務用(yong)車購(gou)置及(ji)運(yun)行(xing)維護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)務接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其中💯:因(yin)(yin)公(gong)(gong)出國(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映單位(wei)參加(jia)國(guo)際合作(zuo)交流(liu)、重大(da)項目洽談(tan)、境外(wai)培訓研修等(deng)的國(guo)際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)外(wai)城市間交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住(zhu)宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出;公(gong)(gong)𒁏務接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映全國(guo)性專業會(hui)議、國(guo)家重大(da)政策調研、專項檢查(cha)以(yi)(yi)及(ji)外(wai)事團組接(jie)待交流(liu)等(deng)執(zhi)行(xing)公(gong)(gong)務或開(kai)展(zhan)業務所需住(zhu)宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出;公(gong)(gong)務用(yong)車購(gou)置及(ji)運(yun)行(xing)維護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映編(bian)制(zhi)內(nei)公(gong)(gong)務車輛的報廢更新,以(yi)(yi)及(ji)用(yong)于安排市內(nei)因(yin)(yin)公(gong)(gong)出差、公(gong)(gong)務文件交換、日常工作(zuo)開(kai)展(zhan)等(deng)所需公(gong)(gong)務用(yong)車燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險(xian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出。
國慶(qing)、國家機關(guan)啟動(dong)預備(bei)費:指行政(zh🃏eng)工作政(zheng)府部門和符合公務活動(dong)員(yuan)法工作的(de)事業上政(zheng)府部門適用關(guan)鍵上公共性項目預算財政(zheng)部門補貼款準(zhun)備(bei)的(de)關(guan)鍵結余中(zhong)的(de)日常🉐的(de)公用設施預備(bei)費結余。